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搜索“ 北京市 审计经理/主管 ”。 共搜索到 177 条结果
  • 类型:全职 湖北百盟投资集团有限公司 V 城市: 北京市 薪水:¥面议

    职位简介: 1、具有较为丰富的审计经验和企业经验,具有3年及以上会计师事务所工作经验者优先; 2、熟悉房地产企业流程,并能独立建立内控流程; 3、熟悉内审制度的建立和执行; 4、具有中级会计师或者国际内审师以上资格; 5、计算机操作水平熟练,熟练应用财务软件,如ERP、用友U8、金蝶等软件; 6、具有较好的文字能力和沟通能力;

  • 类型:全职 北京中天海康投资有限公司 V 城市: 北京市 薪水:¥面议

    职位简介: 1、组织拟定集团内部审计监察制度,参与制定集团的其他规章制度; 2、负责组织制定各项审计监察工作计划和具体实施方案; 3、对集团公司、分(子、控股)公司、关联公司、项目部执行董事会或经营层决议及经营决策、经营目标、经营方案、财务计划、资金筹措调配方案、经济合同、协议、招投标文件等情况进行审计监察工作; 4、开展内部审计监察工作,提出管理建议; 5、对集团公司、分(子、控股)公司、关联公司、项目部的财务收支及各项经济活动,以及财务核算和会计报表的真实性和准确性进行审计监察工作; 6、对公司投资行为进行事前、事中、事后审计和监察,并提出建议和意见; 7、对公司及所属单位经营者任期内经济责任进行过程和离任审计,并对其综合评价; 8、检查集团董事会和总经理(或授权领导)批转的审计监察决定的落实情况; 9、负责对干部的行政效能及违反政纪行为进行监察; 10、对职工违纪、违规行为的检举、控告、申述等事项,组织调查并提出处理意见; 11、负责与集团委托的社会审计机构的业务联系; 12、完成董事会、监事会、总经理(或授权领导)交办的其他审计监察事项。

  • 类型:全职 金光纸业(中国)投资有限公司(APP) V 城市: 北京市 薪水:¥面议

    职位简介: 工作职责: 1、进行例行效率审计, 以协助各厂管理层达到提高EBITDA的目标; 2、草拟内部效率审计报告并组织后续效率改善专案; 3、与各厂管理层交流改善效率及提高利润的讯息及建议; 4、透过各厂资料或竞争对手资料对比分析, 找出利润增长点并组织内部效率审计, 协助各厂提高利润; 5、对提出的改善建议或专案, 执行后续改善情况追踪。 岗位要求: 1、本科及以上学历,审计、财会或管理等相关专业; 2、3年以上相关工作经验,有担任过知名商业顾问公司顾问、大型企业或知名会计师事务所审计员工作者尤佳; 3、诚实正直, 自我要求高, 具创新能力,能提供高附加价值的管理建议; 4、熟练运用Office办公软件及熟悉SAP系统。 工作地点:海南洋浦 有意者请将个人简历E-mail至: zhaopin@app.com.cn 请在邮件“主题”内注明应聘的“职位名称”及“工作地点”

  • 类型:全职 湖北天润投资集团有限公司 V 城市: 北京市 薪水:¥面议

    职位简介: 1、建立和完善集团内部审计相关制度与流程; 2、编制年度审计工作计划,确定审计项目,制定审计方案, 并组织落实; 3、对集团的财务收支、财务预决算、资产质量、经营绩效、企业负责人 经济责任履行情况及其他经济活动进行审计; 4、对重大财务异常情况进行专项审计; 5、有房地产工作经验优先。

  • 类型:全职 东莞市远森贸易有限公司 V 城市: 北京市 薪水:¥面议

    职位简介: 1)女性,会计财务专科以上学历,5年以上企业审计或财务工作经验,能熟练应用常用财务软件 2)其他资格及技能:具有审计或会计师资格证书(如:CPA、CIA) 3)精通内部审计流程及方法 4)能负责制定公司的审计管理制度以及提供相关管理建议 5)为人必须诚实,正直,有毅力,学习能力强,富有团队精神。 6)具有房地产财务、审计相关工作经验。(此项必须具备,否则勿投简历,谢谢!) 7)广东户籍优先考虑。

  • 类型:全职 广州珠江实业集团有限公司 V 城市: 北京市 薪水:¥面议

    职位简介: 工作职责: 一、组织审计项目的主审工作 拟订项目总体审计方案;控制审计项目进展和质量;指导和监督组员开展工作;汇总、分析形成审计报告。 二、承担审计项目的组员工作 编写工作分工范围内的各事项具体审计方案;实施现场审计,编写相关审计工作底稿;汇总分析形成工作分工范围内的审计总结报告。 三、负责委托审计项目工作 组织实施审计中介机构的选聘及签订合约;跟踪、监督和评价委托审计事项。 四、承担本岗所管单位范围内各单位内审档案管理 五、承担本岗所管单位范围内各单位投融资、预算等重大经济事项的动态跟踪及信息分析处理 六、配合监审部对本岗所管单位范围内各单位的内审业务指导 七、其它相关工作 岗位要求: 1、重点院校全日制本科以上学历,审计、财务、经济、管理、法律、工程或相关专业; 2、有审计师、会计师、经济师等相关资格证书; 3、担任过大型房地产企业内部审计的审计主管职务四年以上,或,担任过审计中介所的项目负责人五年以上; 4、曾担任不低于10项的复杂审计项目的负责人; 5、年龄不超35岁;确实优秀者,可放宽至40岁以下; 6、较强文字处理能力和人际沟通能力; 7、有驾照 公司网站:www.gzprg.com.cn

  • 类型:全职 香港宏安集团 V 城市: 北京市 薪水:¥面议

    职位简介: 岗位要求: 1、审计、金融、房地产相关专业本科及以上学历; 2、五年以上相关工作经验,有大型房地产公司财务内控、财务内审经验; 3、了解房地产行业相关政策, 熟悉财务审计相关法律法规,熟悉审计规范、会计准则以及企业内控系统构建流程; 4、持有会计师或审计师资格证,善于沟通,有责任心,可独立完成审计任务; 5.适应经常性的出差。 岗位职位: 拟定审计计划,独立或带领审计小组实施现场审计,编写审计报告,跟进并报告改善措施的落实情况。 注:此岗位可在洛阳,也可在开封入职,但需经常性出差!

  • 类型:全职 北京宏昆控股有限公司 V 城市: 北京市 薪水:¥面议

    职位简介: 岗位职责: 1、施工现场精装工程施工质量、文明施工、安全施工的检查; 2、定期对检查过程中发现的问题进行整理,与工程审计组组长、监事会主席进行沟通。 经验要求: 1、有星级酒店精装(或有精装工长、项目管理)经验者优先; 2、熟悉精装工程涉及到的水、电、暖、通、室内建筑防火设计及施工; 3、熟悉室内装修装饰工程各项(木材石材、木饰面板、天花、吊顶、墙面、卫生间等)工程施工质量管控。 其他要求: 1、对企业忠诚,认同公司企业文化; 2、能够吃苦耐劳,有很强的责任心,可以接受工地现场办公; 3、适应能力强,能够快速融入监事会工程审计质量监督检查的角色。

  • 类型:全职 美林控股集团有限公司 V 城市: 北京市 薪水:¥面议

    职位简介: 一、工作职责 依据集团制度及本部门工作目标,监督、落实、评价集团所属各公司内控制度的建立及执行情况,并针对问题进行分析,提出解决建议及要求。 二、工作内容 1、制定本部门关于内控管理的制度,制定并完善集团内控管理工作模板,规范内控管理工作流程。 2、制定本部门关于内控管理的工作计划。 3、牵头组织集团对各公司的内控调查工作。 4、按照如下流程对集团各业务板块下各公司进行内控管理: (1)明确集团各公司的内控管理框架方案    (2)制定相关内控管理制度    (3)对内控制度的执行情况进行调查    (4)上报调查结果    (5)根据调查中存在的问题提出建议    (6)跟踪存在问题的整改情况 (7)完善内控体系。 5、负责审核集团所属各公司内部管理制度的制定和执行情况,并根据存在的问题提出管理建议。 6、负责部门内关于内控监督及风险管理资料的整理、分类、存档工作,实现资料管理的流程化和规范化。 三、任职资格 1、学历要求:本科(全日制)及以上学历; 2、所需技能:熟悉COSO内部控制框架及SOX法案; 3、两年外审工作经验,有大型企业、集团公司内控调查的实际经验; 4、有COSO内部控制框架培训经验者优先考虑;

  • 类型:全职 中国供销农产品批发市场控股有限公司 V 城市: 北京市 西城区 薪水:¥面议

    职位简介: 岗位职责 1、拟定和完善审计制度、审计流程、考核体系; 2、对审计计划实施方案进行调整和分解; 3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动; 4、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件; 5、草拟审计报告,提出审计建议,送审计经理审核; 6、向审计经理汇报审计问题,协助经理完成内外审计的协调沟通工作; 7、参与现场审计,评价和考核审计小组成员的业绩表现。 任职资格 1、财务、审计类相关专业大专以上学历,有注册会计师、审计师等相关资格者优先; 2、2年以上审计或者风险控制经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景; 3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程,具备房地产审计经验优先; 4、较强的组织、沟通、协调的能力; 5、良好的职业道德和团队协作精神。

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